W2M CORPORATE S.L.U.
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION GENERAL DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 564,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.251,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 195,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (REUNIONES DE TRABAJO COORDINADOR Y CONSEJERO DE PRESIDENCIA MERCASA Y OTROS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 221,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA Y HOTEL MADRID FEMP 29-01-2024 A 30-01-2024 ALCALDESA Y BEATRIZ MONZÓN LÓPEZ (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 743,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 332,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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VIAJE A MADRID COMO CONCEJAL DELEGADA DEL SISTEMA VIOGÉN A LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 19/03/2024 (FEMP)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 91,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 190,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.778,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/03/2024
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DESPLAZAMIENTO PROTOCOLO ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.228,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 649,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VIAJE MADRID FITUR 25-01-2024 CELIA SORIA JEFA DE PRENSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 113,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
TREN VIAJE A MADRID EVENTO DE PLATAFORMA CITIES 2030
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION GENERAL DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 225,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/03/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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VIAJE A MADRID EN AVE 20 MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 293,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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ALOJAMIENTO HOTEL BRUSELAS FUNCIONARIO N.º 15255A PROYECTO EU SOCIOBEE 8 A 10 OCT 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/02/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 491,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 236,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VIAJE ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA VALENCIA-MADRID-ZARAGOZA 02-03-2024 BEATRIZ MONZÓN (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 144,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 75,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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BILLETES DE TREN COMISIÓN SERVICIOS UDAD DEL MAYOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 172,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
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HOTEL VIAJE MADRID FEMP ACOMP.ALCALDESA 26-02 A 27-02 BEATRIZ MONZÓN Y JAVIER PARICIO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 344,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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TREN I/V ZARAGOZA-MADRID- 06/03/2024 CONSEJERA TATIANA GAUDES ASISTE A REUNIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD Y SU CONSERVACIÓN EN AREAS URBANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 107,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 620,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 592,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
TREN I/V ZARAGOZA-MADRID 14/03/2024 CONCEJAL JOSE MIGUEL RODRIGO ASISTE A COMISIÓN TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DE LA FEMP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 123,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 69,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 465,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 347,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) 22-01-2024 ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA RAÚL MARTÍNEZ RIVED Y DIEGO BENEDITO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD NATALIA CHUECA Y ANGEL LORÉN VILLA 28-01-2024 A 29-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PROTOCOLO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/02/2024
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ESTANCIA MADRID NATALIA CHUECA 13-03-2024 A 14-03-2024 VIAJE 45 ANIVERSARIO PRENSA IBÉRICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 245,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID 20-02-2024 OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 96,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE LA ALCALDÍA, VISITA OFICINA PARTENARIADO MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID (27/02/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 153,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 73,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID 1 FEBRERO 2024.JORNADA SUBVENCIÓN ELENA ORGANIZADA POR BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION GENERAL DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 337,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 294,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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VIAJE MADRID IDA Y VUELTA 27-02-2024 FEMP JAVIER ALONSO (JEFE DE GABINETE ALCALDÍA) Y CELIA SORIA( JEFA DE PRENSA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 281,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada