GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a PhotoESPAÑA2017 en Madrid del Alcalde y del Consejero Economía y Cultura, el día 31-5
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación de Zaragoza-Madrid-Zaragoza del Consejero de Urbanismo en fecha 15 y 21 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos viaje Zaragoza-Madrid-Zaragoza días 15-21 de Mayo de la Técnico de Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 376,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Asistencia jornada informativa iniciativa europea IUA-Iniciativas Urbanas Innovadoras en Madrid ,de Lorena Calvo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Viaje a Barcelona reunión -Plan ciudades refugio- de Raúl Royo e Ignacio Celaya en fecha 7 de Marzo de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 182,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2017
Pagada -
Asistencia a Jornadas municipalistas por una financiación justa , Valencia días 16-17 Febrero Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Asistencia a FITUR Madrid en fecha 18-19 Enero del Alcalde, Coordinador Alcaldía, Técnico Protocolo y escoltas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 370,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Asistencia de Pablo Muñoz y Cristina Hoyos al XIII Encuentro Red Ibérica de CIDEU en Barcelona los días 29 y 30 de Enero
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Desplazamientos curso CIDEU septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 1.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 90,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 205,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 94,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 127,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 202,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Reportaje difusión cooperación internacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Alojamiento a Seminario CIDEU- Septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 3.288,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 25,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 30 de Junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 538,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2017
Pagada -
Restauración Pleno de fecha 30 de Abril de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 627,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/04/2017
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Restauración Pleno Ordinario 29 de Septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 745,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2017
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario de 27-5-2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 162,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2016
Pagada -
Viaje institucional a Valencia del Alcalde, Teresa Artigas, Iván Andrés, Marimar Cabrera y escoltas
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 150,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 156,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Viaje a Pau día 30-6 del Alcalde, Jefe Gabinete Alcaldía, escoltas, Técnico Comunicación y chofer
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
Viaje a Barcelona -Junta Universal TMZ de M Mar Cabrera, Francisco Martín y Daniel Marcos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 304,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2016
Pagada -
Viaje a Pau del Alcalde,Jefe Gabinete,Tco. Comunicación,gerente Zaragoza Cultural,Tco Internacional y escoltas, día 16-5-16
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 582,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Viaje a Vitoria de Elena Giner Monge e Iván Andrés Martinez
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2016
Pagada -
Viaje a San Sebastian (Congreso Cideu) de M Mar Cabrera, Iván Andrés, Fco Javier Martín y Juan C Navarro
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 335,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
adquisición material de oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 288,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
imprenta y adquisición material oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 408,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Celebración Roscón de San Valero 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario de fecha 2-12-2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 327,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
Restauración Pleno ordinario de 22 de Julio 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 449,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2016
Pagada