Viaje a Madrid día 1 de marzo a Ministerio Fomento del Alcalde y personal Alcaldía


Nº de Factura:000110-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: ALCALDÍA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:376,80 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 21/02/2017

Estado: Pagada