GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
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Asistencia Conferencia Anual EUROCITIES 2017 en Ljubljana del Coordinador Alcaldía y Técnica Internacional,15-17 Novbre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.105,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-11 de Nbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-10 Novbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 166,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Gastos viaje Alcalde a Valencia día 19 de Octubre - Ecuentro y cumbre anual de Alcaldes del MUFPP 2017-
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2017
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 478,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.399,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 9.794,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Gastos viaje a Valencia del Coordinador Alcaldía, Tca Comunicación y escoltas a Cumbre Alcaldes MUFPP 2017 día19-10
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 391,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
Viaje a Madrid a Jornadas URBACT Info day el día 29 de septiembre de la Técnico de Internacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 62,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 3.346,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 198,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 268,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2017
Pagada -
Asistencia Encuentro anual CIDEU en México-Oaxaca- del 15 al 20 mayo de la Técnico Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Ministerio Fomento en Madrid del Coordinador de Alcaldía y escolta de Alcalde el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación del Alcalde a Ministerio Fomento en Madrid el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
Gastos viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional al evento JPI-Urban Conference/Cities días 29 a 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 388,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de escolta Alcalde y Técnico de Comunicación el día 13 de Junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a PhotoESPAÑA2017 en Madrid del Alcalde y del Consejero Economía y Cultura, el día 31-5
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación de Zaragoza-Madrid-Zaragoza del Consejero de Urbanismo en fecha 15 y 21 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos viaje Zaragoza-Madrid-Zaragoza días 15-21 de Mayo de la Técnico de Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 376,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Asistencia jornada informativa iniciativa europea IUA-Iniciativas Urbanas Innovadoras en Madrid ,de Lorena Calvo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Viaje a Barcelona reunión -Plan ciudades refugio- de Raúl Royo e Ignacio Celaya en fecha 7 de Marzo de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 182,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2017
Pagada -
Asistencia a Jornadas municipalistas por una financiación justa , Valencia días 16-17 Febrero Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Asistencia a FITUR Madrid en fecha 18-19 Enero del Alcalde, Coordinador Alcaldía, Técnico Protocolo y escoltas
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 370,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Asistencia de Pablo Muñoz y Cristina Hoyos al XIII Encuentro Red Ibérica de CIDEU en Barcelona los días 29 y 30 de Enero
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Desplazamientos curso CIDEU septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 1.140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 90,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 205,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 94,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 127,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 202,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Reportaje difusión cooperación internacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
Alojamiento a Seminario CIDEU- Septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 3.288,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 25,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2017
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 30 de Junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 538,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2017
Pagada -
Restauración Pleno de fecha 30 de Abril de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 627,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/04/2017
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Restauración Pleno Ordinario 29 de Septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 745,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2017
Pagada