VIAJE JEFA UNIDAD PREVENCION SOCIAL


Nº de Factura:D15367-239

Ejercicio:2024

Servicio Gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F.: A50308659

Factura electrónica:No

Importe:144,72 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 23/05/2024

Estado: En tramitación