DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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ABONO DEVOLUCIÓN VIAJE RCF 423958
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -168,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN GIESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BONET CRUCHAGA SARA
C.I.F: ***882**
Importe: 17.424,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BONET CRUCHAGA SARA
C.I.F: ***882**
Importe: 17.424,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
CONSULTORIA ACUSTICA: PROYECTO DE CENTRO AUDIOVISUAL CON 3 PLATOS Y 4 SALAS DE PROYECCION EN LA ANTIGUA FABRICA DE GIESA (ZARAGOZA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 668,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
ALTA CUENTA ZOHO PROJECTS 7 USUARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
DINAMIZACION EVENTO EMBAJADORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: JUAN MACHIN RICOL
C.I.F: ***321**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2024
Pagada -
SERVICIOS AUDIOVISUALES EUROCITIES 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: HAPPINESS, MARKETING AND SOLUTIONS
C.I.F: B22362727
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA
C.I.F: G50967892
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2024
Pagada -
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO STUDY IN ZARAGOZA (SIN LOGO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BELEN MAYORAL PALACIOS
C.I.F: ***277**
Importe: 3.008,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2024
Pagada -
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: BELEN MAYORAL PALACIOS
C.I.F: ***277**
Importe: 2.940,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 609,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2024
Pagada -
DISEÑO PRESENTACION A EMPRESAS. INVERTIR EN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 3.786,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL CONGRESO CIDEU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
GASTOS DERIVADOS RECEPCIÓN ESTUDIANTES INTERNACIONALES AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. PROYECTO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 1.540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
CURSO ESPECIALIZADO EN PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES ESIC
C.I.F: R2800828B
Importe: 14.880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 94,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 55,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 291,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 193,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 42,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
SERVICIOS DE RADIO TAXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 54,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 61,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MATERIAL PROMOCIONAL PROYECTO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 1.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
FACTURA PRODUCTOS ZARAGOZA DESTINO EDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 3.291,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2024
Pagada -
IMPRESION DE FOLLETOS A5, SEIS MODELOS Y SOBRES VENTATA TRANSPARENTE Y EN COLOR MARRON CON CUERDA Y ARANDELA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 3.073,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 2.044,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
CREACIÓN Y DISEÑO MARCA GRAFICA STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-SL
C.I.F: B50775584
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
COBERTURA EMBAJADORES Y EDICION DE VIDEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
PUNTERO PARA PRESENTACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 35,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
IMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2024
Pagada -
REIMPRESIÓN FOLLETO INFORMATIVO STUDY IN ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 226,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID 2-3 OCTUBRE Y NOCHE DE HOTEL. PROYECTO DISTRITO SIETE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 356,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 52,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 4 JUNIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 31 DE JULIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 297,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE BARCELONA 5 JUNIO CONGRESO LOGÍSTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 22 MAYO PROYECTO ROMAREDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 10,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE A MADRID 10 DE JUNIO PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 188,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CREACIÓN VIDEO CONGRESO EUROCITIES ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada