DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE DE IDA Y VUELTA A BRUSELAS, 04/12/25 - 05/12/25, ASESORA ALCALDÍA, GALA ENTREGA PREMIO CAPITAL EUROPEA ACCESIBILIDAD 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 380,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: DATUM 98 S.L. GARCIA PARDO
C.I.F: B50778950
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.838.164,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.749.998,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 827,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -466.817,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2026
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ALQUILER PULIDORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ALVEMA-SAU
C.I.F: A50171529
Importe: 218,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2026
Pagada -
LOSA DE ZONA DE BOMBAS Y DEPURACIÓN CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS, S.L.
C.I.F: B50077338
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/06/2026
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -643.173,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/03/2026
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TAXIS MES DE FEBRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 207,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.424.959,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
PÉRGOLAS DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS, S.L.
C.I.F: B50077338
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/06/2026
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 70,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A REUS, V JORNADA CONECTIVIDAD AÉREA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 50,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 2.421.667,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
ELABORACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INTERVENCION EN LAS TORRES DE ILUMINACION Y PERGOLA EN LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MARIA DEL MAR HERRERA MARTINEZ
C.I.F: ***766**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/06/2026
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ABONO ACOPIOS OBRA GIESA MAYO 2026 (EXPEDIENTE 0057719/2024)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -394.740,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/06/2026
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TAXIS MES DE MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 167,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE MAYO 2026 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 36.162,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
LICENCIA ANUAL ZOHO CAMPAIGNS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: APPS IMPLANTADORES, SL
C.I.F: B66218017
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 25,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MONTAJES-BATISTA-SL
C.I.F: B99009730
Importe: 4.201,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 26F1427Y00000082
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 19,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/07/2026
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ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO - DISTRITO 7
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL
C.I.F: B50703834
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
DESARROLLO IDENTIDAD CORPORATIVA- DISTRITO 7
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: SDAD. ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA, S.L.
C.I.F: B50197581
Importe: 5.953,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2026
Pagada -
TAXIS DEL MES DE MARZO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 165,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IMPORTACIONES-MADERAS-ARAGONESAS
C.I.F: B50600550
Importe: 577,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
CATERING. EMBAJADORES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.075,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 11/03/2026
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CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE MARZO 2026 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 34.428,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE ENERO 2026 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 28.033,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE FEBRERO 2026 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 47.642,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
SERVICIO ESCRITO DE OPOSICIÓN DE MARCA - DISTRITO 7
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: J-INSERN-PATENTES-Y-MARCAS-SL
C.I.F: B61380788
Importe: 613,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -421.244,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2026
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -296.686,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/05/2026
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PULIMENTO PLANTA BAJA TORRE DEL AGUA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 562,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2026
Pagada -
LICENCIAS ANUAL AUTOCAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
CONCESIÓN REGISTRO MARCA DENOMINATIVA DISTRITO 7
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: J-INSERN-PATENTES-Y-MARCAS-SL
C.I.F: B61380788
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
RELACIÓN TAXIS MES DE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 137,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
HOTEL VIAJE FITUR 21-23 ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
C.I.F: G99318164
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A BARCELONA FERIA ISE. 5 DE FEB
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 59,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 18.143,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 416,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
BILLETES RENFE. VIAJE FITUR 21 Y 23 DE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
FACTURA TAXIS MES DE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 233,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: YKSIOS DIGITAL GROWTH, S.L.
C.I.F: B42890137
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 2.066.759,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 14.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: RENDER MOTION S.L.
C.I.F: B99538902
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada