SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 200,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2018
Pagada -
REVISIÓN SISTEMA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
REVISIÓN SISTEMA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
ALARMA VIVEROS Y NAVES PARQUES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 346,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2018
Pagada -
ALARMA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 71,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2018
Pagada -
CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO ALARMA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 539,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2018
Pagada -
CUOTA CONEXIÓN ALARMA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 322,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2018
Pagada -
ALARMAS OFICINAS Y NAVES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 204,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
ASIENTO JUEGOS INFANTILES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JUEGOS KOMPAN S.A.
C.I.F: A58178161
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2018
Pagada -
JUEGO INFANTIL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JUEGOS KOMPAN S.A.
C.I.F: A58178161
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2018
Pagada -
JUEGOS INFANTILES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JUEGOS KOMPAN S.A.
C.I.F: A58178161
Importe: 3.451,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
DIRECIÓN DE OBRA CERTIFICACIÓN 2 TALUD BAJO PUENTE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 4.553,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 4.553,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE SEGURIDA ACCESO ESPACIOS CONFINADOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 3.417,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
CORTINAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TEXTIL-CADENA-SA
C.I.F: A50017052
Importe: 272,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
ALQUILER MAQUINARIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
TRABAJOS PARQUE MONTANANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.796,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
MEJORA ZONA VERDE CALLE MARÍA MOLINER Y JOSÉ PELLICER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 60.487,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 13.673,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 16.335,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 8.349,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 11.954,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 105.943,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 127.053,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
DESBROCE ACEQUIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 2.392,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2018
Pagada -
CONECTOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
CAJAS DE CONEXIÓN TBOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 3.605,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
MATERIAL PODA Y RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 159,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL PODA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 337,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
CABEZAL Y TUBERIA POLIETILENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 429,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
FONTANERIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 431,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
ACANTHUS , ASPARAGUS Y OTRAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPROA S.L.
C.I.F: B46402020
Importe: 2.965,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
SEÑAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 20,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
SENALIZACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 76,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES (SECTOR I) MES DE JULIO A FCC
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.285.761,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 961.011,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I MES DE JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.152.047,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
FACTURA MARZO 2018 ZONAS VERDES SECTOR I
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.152.370,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
FACTURA FCC CONSERVACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MAYO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.208.940,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
FACTURA MES ABRIL 2018 ZONAS VERDES (SECTOR I) A FCC
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.113.683,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2018
Pagada -
FACTURA AGOSTO 2018 FCC ZONAS VERDES SECTOR I
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.301.870,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
MÓDULO DE RADIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 3.195,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
MATERIAL RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 3.522,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
ELEMENTOS AFECCIÓN INUNDACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: INFENIERIA-INTSTRUM-CONTROL-SA
C.I.F: A28765881
Importe: 173,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2018
Pagada -
ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: INFENIERIA-INTSTRUM-CONTROL-SA
C.I.F: A28765881
Importe: 1.382,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2018
Pagada -
ADECUACIÓN Y PINTURA UMBRÁCULO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2018
Pagada