SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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INHUMACIÓN GRATUITA DE BLANCA TERESA JERONIMO (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2025
Pagada -
INCINERACIÓN GRATUITA DE ELEIDA ASENCION MIQUILENA DE CORDONES (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 510,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2025
Pagada -
INCINERACIÓN GRATUITA DE JOSE-FERNANDO GONZALVO TRUEBA (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 510,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE MERY MONTALVO BERROCAL (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE JUAN SERRA SOCIAS (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
INCINERACIÓN GRATUITA DE JUAN PEREZ ROCA (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 605,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE LORENZO CALLEJO CALLEJON (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2025
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE RAFAEL CALVO MUÑOZ (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE JOSE-LUIS RUIZ MANZANARES (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE DIEGO BENITEZ BAREA (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
INCINERACIÓN GRATUITA DE MARIN MOLOVEA (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 510,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2025
Pagada -
INHUMACIÓN GRATUITA DE ALEJANDRO RINCON DIEZ (CONTRATO DE INHUMACIONES/INCINERACIONES GRATUITAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 546,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 600,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO (CONTENEDORES RESIDUOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 596,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 251,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 267,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 553,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 253,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 244,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.188,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 480,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 545,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO CEMENTERIO (REPARACIÓN ACERAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 5.986,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 71,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 12,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 89,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD CULTURAL (PREMIOS CONCURSOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 507,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (GAS PARA SOLDADURAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 141,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 141,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (GAS PARA SOLDADURAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 141,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO (ALQUILER BOTELLA GAS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 7,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 785,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 1.633,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2025
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (HORMIGON)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 658,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (HORMIGON)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 853,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
MATERIAL Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO (CEMENTO Y HORMIGON)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 765,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
MATERIAL Y HERRAMIENTAS CEMENTERIO (CEMENTO Y HORMIGON)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: BETON-CATALAN-SA
C.I.F: A08277980
Importe: 560,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 301,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2025
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD CULTURAL (DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMRESIÓN CUENTO Y VINILOS)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2025
Pagada -
GASTOS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIO ( RENOVACIÓN POR DETERIORIO DE LA EXPOSICIÓN ANGEL SANZ BRIZ)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS
C.I.F: ***846**
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2025
Pagada