OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
Descargar: Datos Abiertos
-
CUOTA ANUAL CENTRAL ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 566,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 87,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
MANTENIMIENTO ENSOBRADORA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 383,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2016
Pagada -
REPARACIÓN ENSOBRADORA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 198,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 87,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 95,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
AR-SC2 - GRAPAS AR-FN7/AR-F13 (3 UD.)
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 123,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 780,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 695,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
IMPRESOS POLICIA LOCAL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.324,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.889,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 3.121,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 986,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 2.492,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2016
Pagada -
MATERIAL ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DESPACHO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECHOS-INDUSTRIAS-COTANO-SL
C.I.F: B50054972
Importe: 419,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2016
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 100,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2016
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 532,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2016
Pagada -
SUMINISTRO BATERIAS Y TARJETAS DE IDENTIFICACION USUARIOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA
C.I.F: A50315886
Importe: 1.961,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA CRONOMETRAJE SALON PLENOS CASA CONSISTORIAL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA
C.I.F: A50315886
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO OBSERVATORIO ESTADÍSTICA MES DE ABRIL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2016
Pagada -
SUSCRIPCION TIRANT PREMIUM
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TIRANT LO BLANCH S.L.
C.I.F: B46091179
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2016
Pagada -
REPARACION SUSTITUCION PIEZA ESCANER INSPECCION PAQUETERIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 1.413,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
Mantenimiento escáners y arcos detectores de metales.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2016
Pagada -
REPARACION ESCANER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 598,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 663,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2016
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 498,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 134,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/08/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 142,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
AMPLIACION Y MONTAJE MAMPARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.376,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2016
Pagada -
SUMIISTRO EQUIPAMIENTO AULA DE TRABAJO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.669,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2016
Pagada -
SUMINISTRO TABLERO, TUBO ALUMINIO Y CANTONERA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2016
Pagada -
SILLAS COLECTIVIDADES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.585,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2016
Pagada -
SUMINISTRO SOBRE MOSTRADOR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2016
Pagada -
DESMONTAJE Y MONTAJE MAMPARAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2016
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO SALA REUNIONES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.138,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2016
Pagada -
BASES JURÍDICAS.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 3.365,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
Pack El Derecho Administación Pública Mementos.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 2.957,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
ARREGLO Y TAPIZADO SILLAS GERENTE URBANISMO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 811,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
ARREGLO Y TAPIZADO SILLONES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 237,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2016
Pagada -
ARREGLO Y TAPIZADO DE SILLAS SERVICIO ORGANIZACIÓN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 646,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 116,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2016
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2016
Pagada -
ENCUADERNACIÓN TOMOS DECRETOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 69,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2016
Pagada