SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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EPIS DOSIFICACIÓN CARBÓN EN POLVO ROTURA TUBERÍA YESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: ARAGONESA-MATERIAL-CONSTRUC-SL
C.I.F: B50311364
Importe: 395,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
MONITOR SISTEMA SCADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 170,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
GUIAS TECNICAS DE POTABILIZACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 59,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GASES PARA SOLDADURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 652,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
REPARACION DE MATERIAL DE PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 181,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
DESBROZADORA HUSQUARNA 535IRXT
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 729,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
MANGUERA A PRESIÓN PARA DECANTADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 1.617,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
MANGUERA RIEGO CAPTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 165,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 1, POR EL SUMINISTRO DE ALMIDÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA EN SEPTIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CHEMIPOL S.A.
C.I.F: A08631020
Importe: 14.525,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE ALMIDÓN CHEMIFLOC AA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CHEMIPOL S.A.
C.I.F: A08631020
Importe: 10.759,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 2, POR EL SUMINISTRO DE ALMIDÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA EN NOVIEMBRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CHEMIPOL S.A.
C.I.F: A08631020
Importe: 10.848,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CHEMIPOL S.A.
C.I.F: A08631020
Importe: 2.758,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CHEMIPOL S.A.
C.I.F: A08631020
Importe: 3.241,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CINTA DE MARCADA PARA ÚTILES DE PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRÓNICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 12,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 30,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
CONECTORES Y LIMPIADOR PARA MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 21,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2024
Pagada -
MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SALA POLIVALENTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 30,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
ALMACENAMIENTO, COPIA DE SEGURIDAD PARA TALLER ELECTRICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 56,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
LUPA Y SWITCH PARA REPARACION EN PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 34,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2024
Pagada -
MATERIALES DE ELECTRONICA PARA REPARACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 11,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
MATERIAL DE ETIQUETADO PARA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 512,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
MATERIALES PARA TAREAS DE DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 38,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
MATERIALES PARA DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 123,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 460,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 57,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
GAFAS PARA PERSONAL DE PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 195,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 47,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE PREVENCION DE RIESGOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
GAFA DE PROTECCIÓN GRADUADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.002,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2024
Pagada -
ANALISIS ÍNDICE DE YODO CAG
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 726,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 768,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.768,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2023
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 874,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 771,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada