JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO DE LIBRO COLEGIO MARIA AUXILIADORA AYUDA COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EDEBE
C.I.F: R0800889H
Importe: 15,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
CIRCO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2020
Pagada -
AULA ESTUDIO IES PABLO GARGALLO PARA PALIAR EFECTOS COVID
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACIÓN ORQUESTA ESCUELA ZARAGOZA
C.I.F: G99543969
Importe: 280,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE LIBROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 1.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP CALIXTO ARIÑO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 1.640,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP MARIA MOLINER
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
ADQUISICION LIBROS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA
C.I.F: F99350118
Importe: 263,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
MATERIAL PREVENCION COVID 19 CEIP TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 1.044,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
REALIZACION JORNADAS DE CONCILIACIÓN EN SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 1.350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2020
Pagada -
POSTES CLOCACION PANELES INFORMATIVOS PARQUE LA GRANJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CONTENUR-ESPAÑA-SL
C.I.F: B82806738
Importe: 1.044,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2020
Pagada -
CARTELES PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA TEATREATE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 81,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2020
Pagada -
CONFECCION DE CARTELES PARA DIFUNDIR LA ACTIVIDAD CONCILIACION EN SAN JOSE TUS PILARES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2020
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 2.867,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2020
Pagada -
FLORES FUNERALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: M PUY MARTINEZ DE EULATE GARRALDA
C.I.F: ***637**
Importe: 259,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2020
Pagada -
REPARACION COMPARSA CABEZUDOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARAGONESA DE FIESTAS S.L.
C.I.F: B50788165
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2020
Pagada -
SUMINISTRO MASCARILLAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 117,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2020
Pagada -
ADQUISICION GEL HIDROALCOHOLICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.
C.I.F: B99056152
Importe: 2.925,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2020
Pagada -
TRABAJOS PREVIOS SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 249,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2020
Pagada -
ACTUACION JAVIER FRANCO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO CASTERAD SERAL
C.I.F: ***224**
Importe: 1.540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
CARTELES Y DIPTICOS SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2020
Pagada -
SESION FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS BARRIO SAN JOSE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: PIROTECNIA-ZARAGOZANA-SA
C.I.F: A50028398
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2019
Pagada -
ACTUACION SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCION-CULTURAL-LA-FIERA
C.I.F: G50362094
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS TORNEO AJEDREZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS FUTBO SALA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2020
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS PETANCA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ABONO DERECHOS DE AUTOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 348,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
TROFEOS XXVI CROSS CLUB ATLETISMO SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 207,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MARCOS SIERRA CENTELLAS
C.I.F: ***559**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2019
Pagada -
ACTUACION CHARANGA SEMANA CULTURAL SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS NOVAMUSIC
C.I.F: B99447187
Importe: 1.603,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 170,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PARA MARATON DE CUENTOS 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MARATON DE CUENTOS UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 243,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2019
Pagada -
TROFEOS FUTBOL SALA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 103,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERMICRA-MONTAJES-EFIMEROS-SL
C.I.F: B99055600
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
FICHAS FERIA DEL LIBRO COLEGIO TOMAS ALVIRA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
MADERAS PARA EL P.I.E. INSTITUTO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
CAMPAÑA NAVIDAD COMERCIO SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: M-JOSE SERRANO DEL VALLE
C.I.F: ***964**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
POR TROFEOS CROSS LA SALLE MONTEMOLIN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 71,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2019
Pagada -
POR DIPTICOS Y CARTELES PARA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 311,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: EL PECADO DE EVA SL
C.I.F: B99435760
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/03/2019
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POR CARTELES IV FESTIVAL CULTURAS CICLISTAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2019
Pagada -
PLACAS ENCUENTRO CORALES SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 101,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 95,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2019
Pagada -
ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CARNAVAL INFANTIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
ORGANIZACION TRONCA DE NAVIDAT
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL RADIO LA GRANJA
C.I.F: G50909688
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
GASTOS PROMOCION CARRERA 10K ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
SUMINISTRO TROFEOS PETANCA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 170,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
EVENTO PARA JUNTA DE DISTRITO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: DIEGO ABOS MARIN
C.I.F: ***264**
Importe: 445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2019
Pagada