ADQUISICION GEL HIDROALCOHOLICO


Nº de Factura:FC20-1589

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F.: B99056152

Factura electrónica:No

Importe:2.925,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 21/07/2020

Estado: Pagada