POLICIA LOCAL
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL INFORMÁTICO - MEMORIA 64 GB PARA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/04/2023
Pagada -
2 ESCÁNERES, 1 MONITOR Y UN RUTER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 1.304,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/05/2023
Pagada -
VARIOS MATERIALES INFORMÁTICOS PARA UNIDADES DE POLICIA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 53,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 16/06/2023
Pagada -
VARIOS MATERIALES INFORMÁTICOS PARA UNIDADES DE POLICIA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 77,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 26/06/2023
Pagada -
MATERIALES INFORMÁTICOS PARA UNIDADES DE POLICIA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 172,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/07/2023
Pagada -
CABLES Y 1 ALTAVOZ PARA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 167,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/08/2023
Pagada -
VARIOS MATERIALES INFORMÁTICOS PARA UNIDADES DE POLICIA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 424,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/02/2023
Pagada -
5 CABLES DUPLICADOR 2 MONITORES CON ALIMENT.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L. C.I.F: B99136012
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 21/03/2023
Pagada -
PINTURA PARA GIMNASIO DEL CUARTEL PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA C.I.F: A50050442
Importe: 107,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/05/2023
Pagada -
CLASES IMPARTIDOS EN EL CURSO DE CARRETILLERO - EXPDTE: 0002387/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GES GLOBAL TRAINING, S.L. C.I.F: B99356826
Importe: 1.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 20/02/2023
Pagada -
52 PLACAS PLATEADAS PARA TROFEOS PATRONA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 83,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 08/05/2023
Pagada -
SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L. C.I.F: B50866896
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 09/01/2023
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS DE HERRADOR PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERNANDO-CESAR BENITO FERRANDEZ C.I.F: ***595**
Importe: 910,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 08/05/2023
Pagada -
COMIDA INSTITUCIONAL PATRONA POLICÍA LOCAL 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGOVIASOCIAL QUINTELA, S.L. C.I.F: B40271256
Importe: 599,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 01/06/2023
Pagada -
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL MAQUINARIA TALLER - FACTURA ELECTRÓNICA: 02/00000267
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CUARTE MAQUINARIA S.L. C.I.F: B50567023
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 18/07/2023
Pagada -
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA P.JUDICIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 02399/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEPROTEC, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L. C.I.F: B82695842
Importe: 75,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada -
SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L. C.I.F: B50866896
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 02/05/2023
Pagada -
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA P.JUDICIAL 09/04/2023 - FACTURA ELECTRÓNICA: 02976/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEPROTEC, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L. C.I.F: B82695842
Importe: 57,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/05/2023
Pagada -
SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L. C.I.F: B50866896
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/07/2023
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS DE HERRADOR PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERNANDO-CESAR BENITO FERRANDEZ C.I.F: ***595**
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 28/06/2023
Pagada -
11,78 TN DE FESTUCA PARA UNIDAD DE CABALLERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: NATALIA LARROSA BORROY C.I.F: ***783**
Importe: 4.128,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/06/2023
Pagada -
23 PLACAS BUZON AZUL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 125,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 11/01/2023
Pagada -
4 PLACAS PLATEADAS PARA TROFEOS PATRONA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 6,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 30/05/2023
Pagada -
PLACA ALUMINIO TROFEO PATRONA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 1,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 14/06/2023
Pagada -
MOCHILAS Y BIDONES PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL C.I.F: B99205494
Importe: 1.350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 19/07/2023
Pagada -
3 HORAS DE CLASES DE FORMACION ACADEMIA DE POLICIA LOCAL. CURSO DE POLICIAS Y OFICIALES DEL TURNO DE MOVILIDAD - EXPDTE: EXPEDIENTE: 0086672/2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA C.I.F: B50513225
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 12/05/2023
Pagada -
120 EJ. PRONTUARIO - INFRACCIONES - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/003482
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BELGRAF ARTES GRAFICAS S.L. C.I.F: B99298036
Importe: 1.070,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/02/2023
Pagada -
300 TARJETAS ESTACIONAMIENTO - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/003483
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BELGRAF ARTES GRAFICAS S.L. C.I.F: B99298036
Importe: 320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 15/02/2023
Pagada -
400 CARTELES PRIMARIA - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/003606
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BELGRAF ARTES GRAFICAS S.L. C.I.F: B99298036
Importe: 186,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/06/2023
Pagada -
500 TARJETAS ESTACIONAMIENTO - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/003607
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: BELGRAF ARTES GRAFICAS S.L. C.I.F: B99298036
Importe: 402,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 06/06/2023
Pagada -
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIODICA ETILÓMETRO DRAGER - MK-III-ARHM-0012 - FACTURA ELECTRÓNICA: 1/230133
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: CENTRO ESPA\OL DE METROLOGIA C.I.F: S2817035E
Importe: 524,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 27/01/2023
Pagada -
1 CASCO SUPREME PRO X PARA UNIDAD ARMERÍA DE POLICIA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L. C.I.F: B99230781
Importe: 312,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/02/2023
Pagada -
10 FUNDAS MÓVILES PARA UAPO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L. C.I.F: B99230781
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 03/04/2023
Pagada -
30 FUNDAS ARMAS POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L. C.I.F: B99230781
Importe: 899,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 10/05/2023
Pagada -
1 ARNES DE SEGURIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L. C.I.F: B99230781
Importe: 75,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 31/05/2023
Pagada -
ALFOMBRAS PARA ENTRADA CUARTELES - FACTURA ELECTRÓNICA: 123/16195
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. C.I.F: A50089812
Importe: 572,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pago en trámite Factura: 18/09/2023
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COLOCACIÓN DE PVC EN DESPACHO EN CUARTEL PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DANIEL LOPEZ TABULLO C.I.F: ***327**
Importe: 1.504,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 12/06/2023
Pagada -
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA CAFETERIA DEL CUARTEL PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ANGEL-RICARDO INFANTE CHAVEZ C.I.F: ****129*
Importe: 2.777,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 22/05/2023
Pagada -
VARIOS MATERIALES PARA U.EDUCACIÓN VIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023-23/3380
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 212,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada -
REPARACIÓN EN LA CONEXIÓN MÁQUINA DE CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023-23/8184
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA C.I.F: A22037311
Importe: 136,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 31/08/2023
Pagada -
COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA INSTALACIONES CABALLERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL C.I.F: B50196542
Importe: 1.080,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 13/02/2023
Pagada -
COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA INSTALACIONES CABALLERÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL C.I.F: B50196542
Importe: 69,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No Estado: Pagada Factura: 15/02/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL CON DESTINO A LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA. DE DICIEMBRE 2022 A ENERO 2023 -EXPEDIENTE: 0081606/2022 -FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0116
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 2.580,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 07/02/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL - -EXPEDIENTE: 0081606/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0207
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 2.389,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 03/03/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL -MARZO 2023 - EXPEDIENTE: 0081606/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0348
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 2.389,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 11/04/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL -ABRIL 2023 - EXPEDIENTE: 0081606/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0463
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 812,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/05/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL -MAYO 2023 - EXPEDIENTE: 0081606/2022 -FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0580
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 3.011,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 02/06/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL -JUNIO 2023 - EXPEDIENTE: 0081606/2022 - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0700
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 1.242,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 05/07/2023
Pagada -
SERVICIO DETERMINACIÓN Y CUANTIFIACIÓN DE DROGAS EN MUESTRAS DE FLUIDO ORAL- JULIO 2023- EXPET: 0081606/2022- FACTURA ELECTRÓNICA: 2023.8050A//0822
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA C.I.F: Q1518001A
Importe: 1.099,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 01/08/2023
Pagada -
ARREGLOS JARDINERIA CUARTEL PALAFOX - FACTURA ELECTRÓNICA: 2023/1680
Ejercicio:2023
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL C.I.F: B50171495
Importe: 3.588,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si Estado: Pagada Factura: 30/04/2023
Pagada