183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
-
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 955,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.627,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.123,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2013
Pagada -
ADQUISICION TARJETAS DE VISITA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 121,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 72,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 14,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 6.179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ALMACÉN MUNICIPAL Y OTROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.872,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 11.332,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2013
Pagada -
ADQUISICION ARTICULOS INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 323,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 483,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
ADQUISICION PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 59.998,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 54.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA DE LACTANCIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.572,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 1.642,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2013
Pagada -
REPARACIÓN MOBILIARIO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 807,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 44,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 406,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CARLOS MELENDEZ RUIZ
C.I.F: ***325**
Importe: 496,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS ACTAS PLENO Y DECRETOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 158,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION DECRETOS NOVIEMBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 33,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ENCUADERNACION TOMO DECRETOS OCTUBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ANA-MARIA HERNANDO GALLEGO
C.I.F: ***086**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada -
ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 64,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVESO MATERIAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 477,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 425,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 1.415,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 15.181,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 4.661,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADQUISICION SOBRES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 103,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 3.493,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.329,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 9.788,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADQUISICION OFICIOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CIA.DE LIBROS Y HOJAS INTERCAMBIABLES S.L
C.I.F: B28024818
Importe: 2.388,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MICROMAT S.A.
C.I.F: A22105167
Importe: 147,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2012
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LUIS LANGA SANCHEZ
C.I.F: ***385**
Importe: 4,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LUIS LANGA SANCHEZ
C.I.F: ***385**
Importe: 18,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada