183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
-
CONTRATO MENOR SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 21.767,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2013
Pagada -
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 2.986,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
REPARACION RELOJ FACHADA PZA. PILAR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: PEREZ-DE-MEZQUIA-FERPIL-SL
C.I.F: B50156686
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: KAISER&KRAFT
C.I.F: A58649351
Importe: 301,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2013
Pagada -
ADQUISICIÓN ENSOBRADORA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 18.626,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 380,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
COPIAS REPROGRAFIA SEGUNDO TRIMESTRE 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 5.745,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2013
Pagada -
COPIAS REPROGRAFIA PRIMER SEMESTRE 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.000,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2013
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO MUNICPAL DE ESTADÍSTICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 9.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 804,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 955,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 1.627,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: GRAFICAS-PARRA-SL
C.I.F: B50344993
Importe: 2.123,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: Q-MATIC SISTEMAS S.A.
C.I.F: A81460669
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2013
Pagada -
ADQUISICION TARJETAS DE VISITA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 121,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50171552
Importe: 72,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 14,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 6.179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ALMACÉN MUNICIPAL Y OTROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.872,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2013
Pagada -
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 11.332,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2013
Pagada -
ADQUISICION ARTICULOS INFORMATICA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 107,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 323,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 483,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
ADQUISICION PAPEL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 59.998,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 54.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2013
Pagada -
SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA DE LACTANCIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.572,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 1.642,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2013
Pagada -
REPARACIÓN MOBILIARIO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 807,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 44,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 406,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: CARLOS MELENDEZ RUIZ
C.I.F: ***325**
Importe: 496,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS ACTAS PLENO Y DECRETOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 158,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2013
Pagada -
ENCUADERNACION DECRETOS NOVIEMBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 33,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada -
ENCUADERNACION TOMO DECRETOS OCTUBRE 2011
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
ENCUADERNACION LIBROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: ANA-MARIA HERNANDO GALLEGO
C.I.F: ***086**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2013
Pagada