SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 51,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 84.225,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/02/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 560,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/01/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 294,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 37.814,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/02/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 2.411,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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REDUCTOR DE PH PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 836,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 1.213,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 392,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2026
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REDUCTOR DE PH PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 300,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 423,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 20.887,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/02/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 24.249,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/02/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 41.999,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 771,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ÁCTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 388,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 69,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 58,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 225,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
REPARACIÓN DEL ASPIRADOR DE HOJAS DEL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 118,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO EN EL CDM OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 6.009,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 4.234,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 30,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 523,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AKROCARD 2000
C.I.F: B61277521
Importe: 1.615,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
TARJETAS PARA CARGA DE BONOS DE 10 ACCESOS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AKROCARD 2000
C.I.F: B61277521
Importe: 2.825,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 11,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 109,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 16,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ASPERSORES PARA EL RIEGO DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 213,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/06/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 20,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM LA CARTUJA - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 40,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 12,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM GARRAPINILLOS - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 20,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM MONZALBARBA - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/08/2025
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MATERIAL PARA EL TALLER PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 151,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
HERRAMIENTA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 7,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 42,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 69,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/12/2025
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 7,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 1.024,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 12,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada