MATERIALES VARIOS MADALENAS DIA DE VUELTA AL COLE


Nº de Factura:42-2023

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA

C.I.F.: G99227688

Factura electrónica:No

Importe:500,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/10/2023

Estado: Pagada