POR SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES


Nº de Factura:21- 3.109

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F.: B50892868

Factura electrónica:No

Importe:1.228,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 29/10/2021

Estado: Pagada