ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16


Nº de Factura:43615

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: GAMBON-SA

C.I.F.: A50309483

Factura electrónica:No

Importe:431,61 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 16/07/2021

Estado: Pagada