ADHESIVOS IMPRESOS SOMOS Z16


Nº de Factura:41144

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: GAMBON-SA

C.I.F.: A50309483

Factura electrónica:No

Importe:143,99 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 18/11/2019

Estado: Pagada