Hacienda y economía
Nº de Factura:001D002783
Ejercicio:2019
Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F.: A50042118
Factura electrónica:No
Importe:706,87 € (IVA incluido)
Fecha de Factura: 27/03/2019
Estado: Pagada