MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO


Nº de Factura:20192102

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F.: A50210459

Factura electrónica:No

Importe:371,46 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 15/03/2019

Estado: Pagada