MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO


Nº de Factura:201805191

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F.: A50210459

Factura electrónica:No

Importe:220,92 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/06/2018

Estado: Pagada