OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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DESMONTAJE CUADRAS - HIPICA ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 1.106,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERÍA (HÍPICA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 91,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA (RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 227,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA -
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 62,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2025
Pagada -
SUELO DEL MÓDULO AZUL - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA -
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MADEARAGÓN 2006, S.L.
C.I.F: B99105504
Importe: 796,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JUAN MANUEL PEREZ PEREZ
C.I.F: ***535**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
TRES DISCOS DUROS EXTRAÍBLES SSD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 427,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 166,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L.U.
C.I.F: B99457673
Importe: 14.483,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADAS DE ARQUITECTURA PARA CERRAMIENTO DEL EDIFICIO DEL EMBARCADERO DE VADORREY.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 93,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
MAPA DE SALIDAS DEL RECINTO DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: PROFESOR MORIARTY S.L
C.I.F: B99234049
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
TRABAJOS DE APORTE DE MATERIAL FRESADO, NIVELADO YCOMPACTADO PARA ENTRADAS Y ZONAS HABILITADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: EXCAVACIONES-ABENOZA-PORTOLES-SL
C.I.F: B50825991
Importe: 5.783,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2024
Pagada -
MÓDULO DE ELECTRICIDAD - RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 126,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2024
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - CANAL DE AGUAS BRAVAS -
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 203,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO PARQUE BRUIL (PERIODO 24/09/2024 A 30/09/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 13,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
CONTRATO DE SISTEMA DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS - QUIOSCO PARQUE BRUIL (PERIODO 01/10/2024 A 31/12/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
REPARACIÓN RECINTO FERIAL (10 METROS DE CERCADO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: ENREJADOS-DEL-EBRO-SLL
C.I.F: B99423865
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (MARZO 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 3.020,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ARQUETAS, TOMAS DE AGUA, BORDILLOS Y CAZ PARA LOS NIVELES FINALES EN EL RECINTO FERIAL VALDESPARTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: LYTHOM PROYECTOS Y OBRAS S.L.
C.I.F: B99476152
Importe: 6.031,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2024
Pagada -
CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (ABRIL 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: METAL-APOTHEKA-SA
C.I.F: A50039791
Importe: 747,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
RAMPA FERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 129,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 521,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 1.012,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE MOBILIARIO URBANO EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.490,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 329,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA: FLEXÓMETROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 30,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (CARPINTERÍA DE ALUMINIO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.484,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
LLAVE INTELIGENTE (SISTEMA DE VIGILANCIA MEIDANTE ALARMAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 16,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
REPARACIÓN DEL CERRAMIENTO A LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL APARCAMIENTO DE PLAZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 4.713,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA REPARACIÓN DE CHAPAS DEL CUARTO DE BOMBAS DEL CANAL DE AGUAS BRAVAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: FADISMETAL-PM S.L
C.I.F: B99308413
Importe: 2.003,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
MATERIALES UTILIZADOS POR BRIGADA DE ARQUITECTURA PARA CERRAMIENTO EDIFICIO VADORREY (FERRETERIA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 294,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO VADORREY-PIRAGÜAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN-EMBARCADERO VADORREY-BAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 517,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
MAQUINARIA REQUERIDA POR BRIGADAS PARA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL EDIFICIO DE VADORREY, PARA EVITAR VANDALISMO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: EDUARDO-JAVIER NAVARRO PINTANEL
C.I.F: ***268**
Importe: 1.295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2024
Pagada