SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
-
MATERIALES PARA TAREAS DE DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 38,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
MATERIALES PARA DIVULGACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 123,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 460,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 57,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
GAFAS PARA PERSONAL DE PLANTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 195,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 47,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
GAFAS DE PREVENCION DE RIESGOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
GAFA DE PROTECCIÓN GRADUADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.002,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2024
Pagada -
ANALISIS ÍNDICE DE YODO CAG
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 726,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 768,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 1.768,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2023
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 874,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 822,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 359,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR EXP 24566/2024 SUMINISTRO HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 771,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 490,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
GASES PARA EL TALLER DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 175,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 25,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 31,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
MATERIAL, EQUIPOS PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 33,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 31,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 13,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA TALLER DE ELECTRÓNICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA. ALBARÁN Nº21705080 DE 20/09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 63,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 23,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 118,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 47,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
ANÁLISIS DE ÍNDICE DE IODO EN CARBÓN ACTIVO DE FILTRO E11 Y E13 EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 568,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 768,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN SALA GUARDALLAVES.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: JAVIER APARICIO MARTIN
C.I.F: ***248**
Importe: 990,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA SERVIDOS EL 18/09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA SERVIDOS EL 25/08/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2023
Pagada