SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 343,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2023
Pagada -
RENOVACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA PARA SALA POLIVALENTE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GRANDES-ALMACENES-FNAC-ESPAÑA-SA
C.I.F: A80500200
Importe: 584,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2023
Pagada -
MANUALES PRÁCTICOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA. ALBARÁN 1142299 DE 29/08/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 79,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
GASES PARA EL TALLER DE LA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 175,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 25,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 31,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
MATERIAL, EQUIPOS PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 33,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 31,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 13,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA TALLER DE ELECTRÓNICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA. ALBARÁN Nº21705080 DE 20/09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 63,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 23,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 118,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 47,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 147,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
ANÁLISIS DE ÍNDICE DE IODO EN CARBÓN ACTIVO DE FILTRO E11 Y E13 EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 568,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 768,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN SALA GUARDALLAVES.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: JAVIER APARICIO MARTIN
C.I.F: ***248**
Importe: 990,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA SERVIDOS EL 18/09/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA SERVIDOS EL 25/08/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS LEONES Y LA ACADEMIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 140,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 523,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 277,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.157,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 434,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2022
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ECOCIUDAD, LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.565,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 620,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 434,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2022
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ECOCIUDAD, LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.054,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ECOCIUDAD, LOS LEONES Y ACADEMIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 1.302,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 372,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 710,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 620,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 497,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 499,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2021
Pagada