DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DIARIO DE INFORMACION DIGITAL SL
C.I.F: B99433351
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2025
Pagada -
TRABAJOS FOTOGRÁFICOS: RUEDA PRENSA ROMAREDA, RECEPCIÓN UVAS Y SAN SILVESTRE, MINUTO DE SILENCIO CASA ANDALUCÍA...
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LAURA TRIVES ABAD
C.I.F: ***795**
Importe: 975,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALEX-FRANCISCO TOAPANTA CASA
C.I.F: ***028**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/12/2025
-
SERVICIO GESTIÓN ENTORNO AUDIOVISUAL TELESONIC ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.656,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.133,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: IVAN CEBRIAN ANDRES
C.I.F: ***566**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/02/2026
-
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARAGÓN DIGITAL ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA IMPRESIÓN DE 45 MUPIS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.869,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
SERVICIO DE ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS OFF LINE AVANTE ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 5.834,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.464,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/01/2026
-
DIFUSIÓN OFF LINE AVANTE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 5.804,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
CELEBRACION ROSCON SAN VALERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
SERVICIO DE TITULARES SMS AGENCIA EUROPA PRESS ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
DISEÑO, ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 100 CHAPAS DE 58 MM CON IMPERDIBLE DE LA CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 186,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.801,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/02/2026
-
SERVICIO DE ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS ON LINE AVANTE ENERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 3.648,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.251,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JRN MEDIA SL
C.I.F: B19883446
Importe: 2.480,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA. MUPIS DIGITALES: LIMPIEZA Z, PATIOS ESCOLARES, VIVIENDAS PUBLICAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
CUÑAS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA: REGENERACION DEL RIO HUERVA, VIVIENDA PUBLICA EN Z, LIMPIEZA Z, MOVILIDAD Z
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 1.355,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 152,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2026
Pagada -
RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE Y FREEPIK
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 4.151,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
LICENCIA FREEPIK PREMIUM PLUS. SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
PAQUETE ZOOM MEETINGS Y BOLSA DE HORAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN SL
C.I.F: B86055290
Importe: 2.346,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2026
Pagada -
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA: 30 BANDEROLAS CALLE ALFONSO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
BUZONEO URGENTE DE 4.000 FLYERS ALREDEDOR DE PARQUE BRUIL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DISPAR BUZONEO Y MANIPULACION S.L.
C.I.F: B50956150
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN ARAGÓN DIGITAL DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
CAMPAÑA DE NAVIDAD EN PRENSA HERALDO DE ARAGÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
CAMPAÑA DE NAVIDAD EN EL DIARIO SUD OUEST
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HEXAGON MEDIAGROUP SL
C.I.F: B19834266
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TALLER DE EDITORES, S.A.
C.I.F: A78509130
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/11/2025
-
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/11/2025
-
DIFUSIÓN CAMPAÑAS AYUNTAMIENTO ZARAGOZA EN LA REVISTA ARAGÓN DEPORTIVO SEPTIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/09/2025
-
DIFUSIÓN ON LINE PROXIMIA HAVAS DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.326,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/12/2025
-
ABONO ELECTRÓNICO: 9241002696
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: -608,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2024
-
ABONO ELECTRÓNICO: 9241002694
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: -614,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2024
-
ABONO ELECTRÓNICO: 9241002693
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: -590,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2024
-
ABONO ELECTRÓNICO: 9241002695
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: -609,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2024
-
ONLI EXPANS.COM SEMANA MOVILIDAD/NATIVE AD UE ST 22.10.2021 - ABONO ELECTRÓNICO: 0010675117
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada