SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 182,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2023
Pagada -
INSTALACIÓN TOMA DE ARGÓN. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201411595
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.417,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) DICIEMBRE 2022. .FACTURA ELECTRÓNICA: 5101316110
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
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C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201414470
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 4.125,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
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CONVALIDACIÓN DE GASTO. SUMINISTRO DE HELIO Y ARGÓN OCTUBRE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101391703
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 629,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
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C. DE SUMINISTRO EXPTE 0529565/2019 LOTE 2, (FACTURA PENDIENTE DE GASES SUMINISTRADOS EN 2022) .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201341832
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
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GASES LABORATORIO FQ. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201456513
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) DICIEMBRE 2022. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101316103
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 695,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 273,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
C. DE SUMINISTRO EXPTE 0529565/2019 LOTE 2 ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201443477
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) MANTENIMIENTO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201398939
Ejercicio:2023
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO SUMINISTRO DE ARGÓN OCTUBRE 2023..FACTURA ELECTRÓNICA: 5101391729
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 320,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201428074
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
C. SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101352890
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 66,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 580,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.213,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PEREZ RIERA JAUME .
C.I.F: ***284**
Importe: 2.215,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada