SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 8.194,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 5.030,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD PREVENTIVO UT III
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 164.247,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 22,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
BILLETE DE TREN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AZUL MARINO VIAJES S.L.U.
C.I.F: B95860615
Importe: 87,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
ESTANCIA EN MADRID Y EN GANTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AZUL MARINO VIAJES S.L.U.
C.I.F: B95860615
Importe: 231,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
VIAJE TREN ZARAGOZA MADRID ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 58,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
HOTEL MADRID ILLANA RODRIGUEZ JULIAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 123,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
AVION MADRID AMSTERDAM MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 263,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGO A MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 270.951,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD PREVENTIVO UT III
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 154.300,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 280.713,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD PREVENTIVO OCTUBRE UT II
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 427.375,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SAD PREVENTIVO DICIEMBRE UT I
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 298.488,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
VIAJE MADRID A HUESCA JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 60,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
HOTEL AMSTERDAM JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 603,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2020
Pagada -
CONV GASTO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.854,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 45.891,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 135.374,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
BILLETE TREN MADRID HUESCA JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 55,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.625,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AZUL MARINO VIAJES S.L.U.
C.I.F: B95860615
Importe: 508,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUPERMERCADOS-SABECO-SA
C.I.F: A50008150
Importe: 364.660,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2020
Pagada -
MATERIAL JUEGO Y DIDACTICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 2.946,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
REPARTO CARTELES CICLO CINE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.746,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 7.653,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD PREVENTIVO DICIEMBRE UT II
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 395.600,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 195.841,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
PUBLICIDAD PROGRAMA ACTOS PILAR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.098,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 46.693,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.097,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 135.229,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 201.344,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO EMERGENCIAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONV GASTO SAD U TERRITORIAL III OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 184.841,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.113,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
REC EXTRAJUDICIAL CREDITO SEGURIDAD MORLANES OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 9.074,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.479,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
REC EXTRAJUDICIAL CREDITO SEGURIDAD MORLANES AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 6.543,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 41.747,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
CONV GASTO AMPLIACION VERANO CON COMEDOR, CENTRO DE TIEMPO LIBRE SAN PABLO, MESES DE JULIO Y AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 40.670,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO ROSARIO JIMENEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
HABITACION YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO JUAN MANUEL HARTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 286,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada