SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE TREN MADRID A ZARAGOZA ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2020
Pagada -
GASTOS POR CAMBIOS VIAJE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 3,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2020
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
ABONO DE LA FACTURA 09300006040C
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -2,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/02/2020
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BILLETES TREN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
VIAJE TREN ZARAGOZA MADRID ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 58,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
HOTEL MADRID ILLANA RODRIGUEZ JULIAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 123,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
AVION MADRID AMSTERDAM MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 263,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGO A MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
VIAJE MADRID A HUESCA JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 60,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
HOTEL AMSTERDAM JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 603,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2020
Pagada -
BILLETE TREN MADRID HUESCA JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 55,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
ALOJAMIENTO ROSARIO JIMENEZ
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
HABITACION YOLANDA MAÑAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 143,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO JUAN MANUEL HARTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 286,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2020
Pagada -
COPIAS IMPRESIONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2020
Pagada -
SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES CMSS SAN PABLO FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2020
Pagada -
2 PINZA LED NEMO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 37,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MALETA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 158,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2020
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 155,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2020
Pagada -
ABONO ELECTRONICO 0995061916
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: -70,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/08/2020
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WEB CAM Y AURICULARES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 168,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 492,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
TARGUS MOCHILA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 43,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 8.092,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
MINI LECTOR EVO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 208,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2020
Pagada -
MATERIALES INFORMATICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 17,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2020
Pagada -
SILLA COLECTIVIDADES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: OFITA-SA
C.I.F: A01006568
Importe: 1.416,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO NOVIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.165,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO OCTUBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.340,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 153,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.099,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO SEPTIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.194,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 366,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 190,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.946,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.054,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.746,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.113,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.929,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
DETECTOR CO2
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 68,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 99,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2020
Pagada -
ESPEJO Y SILLA PLEGABLE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 207,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada