SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
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CENTRO TIEMPO LIBRE PARQUE GOYA AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.372,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
LUDOTECA MONTAÑANA JULIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 446,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.870,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2012
Pagada -
ADJ.CTL BARBOL-ACTUR SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 14.236,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2012
Pagada -
DESARROLLO PROGRAMA ZARAGALLA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 88.378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
SUPLEMENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 358,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
ADJ. LOTE 4 CTL Y LUDOTECA ZARDACHO-OLIVER - SEPT. 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 11.905,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-CUBANOS-CLAVE-Y-BONGO
C.I.F: G50898725
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2012
Pagada -
REVISION INSTALAC. CMSS OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 70,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
EDUCACIÓN DE CALLE TORRERO SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 129,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUT MARTINEZ RUBIO
C.I.F: ***435**
Importe: 2.626,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOS TITIRITEROS S.C.
C.I.F: J22165120
Importe: 2.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2012
Pagada -
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CURSO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2012
Pagada -
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CURSO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. TIEMPO LIBRE PITUFOS
C.I.F: G50708338
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
SERVICIOS PRESTADOS AL PROYECTO ALIANZA POR EL AGUA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ECOLOGIA-DESARROLLO
C.I.F: G50503523
Importe: 11.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2012
Pagada -
ADJ. CTL BARRIO JESUS SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.632,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ADJ CTL Y LUDOTECA CAPUZON OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 14.841,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
ADJ.CTL ESCONDECUCAS OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.805,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
PROG. EDUCACION CALLE EN EL CASCO HISTORICO-SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 4.686,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ADJ.CTLCADENETA NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.338,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL Y LUDOTECA CAPUZON NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 21.547,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL EL DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL DICIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.468,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
ADJ.CTL GUSARAMIX NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.927,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
IMPRESION DE CARTELES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 121,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS-CTRO. ADICIONES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 449,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
DISEÑO VINILOS Y ESTUDIO DECORACION CTL MUSARAÑA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 943,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
LIMPIEZA LOCAL EDUCACION DE CALLE-JULIO A SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANGELICA-LIMPIEZAS-Y-MANTENIMIEN
C.I.F: B50967215
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2012
Pagada -
LIMPIEZA LOCAL EDUCACION DE CALLE-OCTUBRE A DICIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANGELICA-LIMPIEZAS-Y-MANTENIMIEN
C.I.F: B50967215
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
REPARACIÓN EN LUDOTECA ESCONDECUCAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 170,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
ADJ.CTL GUSANTINA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.131,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
TLL. JUEGOS DEL MUNDO-FERIA CODESARROLLO-CASA CULTURAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INICIATIVA-CIUDADANA-CONVIVE
C.I.F: G50979459
Importe: 95,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2012
Pagada -
PRESTACION TELEASISTENCIA DICIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 145.467,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
COMPRA MATERIAL PARA EL ALBERGUE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 599,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
TRANSPORTE NIÑOSTENERIAS AL TEATRO DEL MERCADO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BLASCO CORNAGO
C.I.F: ***404**
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
TOALLA TORK SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 181,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ACTUACION TEATRO PICH
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
REALIZACION ACTIVIDADES LOCALES LAS ARMAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CARLA NICOLAS MARTINEZ
C.I.F: ***306**
Importe: 1.599,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
300 FOLLETOS DINA4-OFICINA INTEGRAL CASCO HISTORICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CAS CULTURAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DEEPA VIJ .
C.I.F: ****998*
Importe: 87,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
SERVICIO SEGURIDAD CASA CULTURAS OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.112,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
SERVICIO SEGURIDAD CASA CULTURAS DURANTE EL 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.632,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
SEGURIDAD C/LAS ARMAS -MAYO-
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.774,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
RO CTL VENDAVAL ALMOZARA OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.677,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
ADJ.CTL PARQUE GOYA DICIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.490,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.663,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
RO ACTIVIDADES EN CMTL VOLTERETA-UNIVERSIDAD OCTUBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 478,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2012
Pagada -
RO ACTIVIDADES NOV.DIC.2012 EDUC.CALLE SAN JOSÉ
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 259,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
R.O. DESAYUNOS Y COMIDAS ALBERGUE-OCTUBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 31.539,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
R.O. DESAYUNOS Y COMIDAS ALBERGUE-NOVIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 29.724,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
RO ACTIVIDADES DICIEMBRE VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 126,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada