SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aquara gestion ciclo integral de aguas de aragon s.a.u | 5.918,62 | 1,00 |
| Gestion integral de redes s.l. | 5.687,00 | 1,00 |
| Drager-safety-hispania-sa | 2.414,84 | 3,00 |
| Gimeno-suministros-ind-sa | 2.184,99 | 1,00 |
| Deportes-ariadna-sl | 1.400,00 | 1,00 |
| Copredije-sa | 1.103,52 | 2,00 |
| Mejoras energeticas recursos e investig. s.a. | 289,19 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN GRÁFICA DE REDES G-RED 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GESTION INTEGRAL DE REDES S.L.
C.I.F: B81208951
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
REVISIÓN TRÍPODE Y RETIMBRADO Y LIMPIEZA BOTELLA RESPIRACIÓN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2014
Pagada -
MATERIAL EXPLOTACIÓN REDES
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 2.184,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 518,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2014
Pagada -
RESPIRADOR AUTONOMO SAVER
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 980,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
DETECTOR DE GASES DRAGER Y SET BATERIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 916,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2014
Pagada -
LENTES Y MONTURAS PROTECCIÓN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 40,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GESTION INTEGRAL DE REDES S.L.
C.I.F: B81208951
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2013
Pagada -
MATERIAL SERVICIO EXPLOTACIÓN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 682,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2013
Pagada -
RENOVACIÓN MATERIAL SERVICIO EXPLOTACIÓN REDES Y CARTOGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: INDUSTRIAS-MASALCU-SA
C.I.F: A50081306
Importe: 808,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2013
Pagada -
MATERIAL PREVENCIÓN EXPLOTACIÓN REDES Y CARTOGRAFÍA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 2.756,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
DETECTOR GASES DRAGER X-AM 2500
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 866,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
CERTIFICACIÓN 10 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD Y SALUD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 672,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2013
Pagada -
CERTIFICACIÓN 9 ASISTENCIA TÉCNICA MATERIA SEGURIDAD Y SALUD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 793,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2013
Pagada -
CERTIF. 8. ASISTENCIA TECNICA MATERIA SEGURIDAD Y SALUD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2013
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES SEPTIEMBRE 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 464.205,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2013
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES JULIO-AGOSTO 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 365.097,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2013
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES ABRIL-MAYO-JUNIO 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 397.255,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2013
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES ENERO-FEBRERO-MARZO 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 588.419,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2013
Pagada -
CERT. 13 LECTURA Y MANTENIMIENTO CONTADORES DIC 2012
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 238.387,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 41.197,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 43.561,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2013
Pagada -
LIMPIEZA ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2012
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 237.963,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2013
Pagada -
LENTES Y MONTURAS PROTECCIÓN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 40,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 674.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES OCT-NOV-DIC 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 249.366,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2012
Pagada -
INSTALACIÓN CONTADORES SEP 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 225.471,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2012
Pagada -
LECTURA CONTADORES ABRIL-MAYO-JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 703.388,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/08/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES ABRIL-MAYO-JUNIO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 630.050,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2012
Pagada -
LECTURA CONTADORES JULIO- AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 406.544,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION CONTADORES JULIO-AGOSTO 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 268.065,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
LECTURA CONTADORES SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 231.189,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
ADQUISICION CONTADORES SEPTIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 197.964,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 502.799,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTADORES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 445.762,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES SEP 2011
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 299.960,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2012
Pagada -
SUMINISTRO CONTADORES ENE-FEB-MAR 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AQUAGEST-PTF-ABASTECIMIE-AGUA-SA
C.I.F: A28220606
Importe: 388.692,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.188,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2012
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 ASISTENCIA TÉCNICA MATERIA SEGURIDAD Y SALUD (01/04/2012-30/06/2012)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 538,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2012
Pagada -
CERTIFICACION Nº6 ASISTENCIA TECNICA MATERIA SEGURIDAD Y SALUD (01/07/2012-30/09/2012)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 551,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2012
Pagada -
SENSOR CAT EX 125 PR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 243,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2012
Pagada -
REVISIÓN 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 1.377,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2012
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DETECCIÓN GASES PORTÁTILES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 603,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2012
Pagada -
SENSOR CAT EX 125 PR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA
C.I.F: A83140012
Importe: 255,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2012
Pagada -
SPRAY MINUS 50 200 GR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA
C.I.F: A50529924
Importe: 33,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
BARRA AFTER BITE SOLUCION 14ML
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 463,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
MANTENIMIENTO SOFTWARE SISTEMA G-RED (01/01/12-31/12/12)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: GESTION INTEGRAL DE REDES S.L.
C.I.F: B81208951
Importe: 5.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2012
Pagada