SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ACTINOVA
C.I.F: G99026585
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ANIMACIÓN AL DEPORTE FEMENINO ENMARCADO EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AS. DEP. ATL. ESCALERILLAS
C.I.F: G50524057
Importe: 1.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: FUNDACION-DOWN-ZARAGOZA
C.I.F: G50481522
Importe: 994,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ASOC. PADRES DEL C.P. RAMIRO SOLANS
C.I.F: G50453968
Importe: 205,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
TALLERES INFANTILES CON POBLACIÓN VULNERABLE. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER - PIBO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 820,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
CONECTATE OLIVER: PUNTO INFORMATIVO DIGITAL Y TALLERES PARA PROCEDIMIENTOS DIGITALES.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 1.449,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 24.801,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONECTATE OLIVER: PUNTO INFORMATIVO DIGITAL Y TALLERES PARA PROCEDIMIENTOS DIGITALES. 20 UNO 8º
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 3.496,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2025
Pagada -
MATERIALES DIDÁCTICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES
C.I.F: G99245193
Importe: 697,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
MATERIALES DIDÁCTICOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES
C.I.F: G99245193
Importe: 138,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2025
Pagada -
MATERIAL EDUCATIVO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES
C.I.F: G99245193
Importe: 163,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 700,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 36,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 925,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2025
Pagada -
16903052PANTALLA TRIPODE NOBO 1500X1138 MM MATE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: KROM-M-O-ARAGON-SL
C.I.F: B50794635
Importe: 269,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 3.225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
SEPARADOR MOVIL AZUL, SEPARADOR MOVIL GRIS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 1.086,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
PIZARRA BLANCA Q- PIZARRA CORCHO Q- E IMAN PARA SUJECIÓN Q- PARA LA OFICINA DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 142,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2025
Pagada -
SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL CENTRO CÍVICO OLIVER DEL 01 DE JULIO AL 10 DDE SEPTIEMBRE DE 2025.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 1.009,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 2.510,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 100,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
ACTUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA S/PPTO: 95/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 336,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
ALQUILER DE 40 SILLAS EL DÍA 14 DDE SEPTIEMBRE EN EL KIOSKO EN EL PARQUE DEL OESTE. MONTAJE Y DESMONTAJE.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 905,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2025
Pagada -
BOLSAS ( 500 U.) EMBOLSADOR PARAGUAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 67,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 179,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO MAQUINA ENFUNDADORA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 334,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2025
Pagada -
LOTE 5 BALONES PRO GRIPPY 0 REPOSICION MATERIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 390,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
DESPLAZAMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE A UTEBO. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MONICA GIMENEZ LOPEZ
C.I.F: ***828**
Importe: 1.141,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 748,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
DIPLOMAS FORMACIÓN AUTOPROTECCION PERSONAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 24,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
MATERIAL PARA EL ALUMANDO DEL IES MARIA MOLINER PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE PIBO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 178,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2025
Pagada -
002 TTE DISCRECIONAL 21/11/2025 SIJENA ALBARÁN 2025/1170
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A44004059
Importe: 638,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO METALICO PORTASILLAS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ENRIQUE RODRIGO GONZALEZ
C.I.F: ***814**
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 1.265,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2025
Pagada -
TALLER TEATRAL DIRIGIDO A POBLACION IFANTIL, ENMARCADO EN LAS ACTUACIONES DEL PLAN INTEEGRAL DEL BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON
C.I.F: ***459**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2025
Pagada -
TALLERES CONTADA POPULAR: OLIVER CUENTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 780,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
PRESENTACION DE LA GALA ENTREGA DE PREMIOS 2º CONCURSO PINTURA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada