OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.173,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
Pagada -
REPARACIÓN ENSOBRADORA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 2.795,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 83,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 67,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 173,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2015
Pagada -
COMPRA LIBROS: IMPLANTACIÓN PRACTICA LEY TRANSPARENCIA.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 90,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2015
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.076,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.724,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2015
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA, IMPRESOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2015
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 961,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2015
Pagada -
FORMULARIOS MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2015
Pagada -
REPARACIÓN CARPINTERÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA
C.I.F: A50006162
Importe: 401,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2015
Pagada -
PARAMETRIZACIÓN TARJETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GOTOR-COMUNICACIONES-SA
C.I.F: A50315886
Importe: 617,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2015
Pagada -
MANTENIMIENTO OBSERVATORIO MES NOVIEMBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
MANTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO OCTUBRE 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CYLSTAT, S.L.
C.I.F: B47407937
Importe: 832,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
SERVICIO CATERING
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 1.054,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
SERVICIO DE CATERING.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 954,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2015
Pagada -
SERVICIO DE CATERING
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL
C.I.F: B50342930
Importe: 1.298,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TIRANT LO BLANCH S.L.
C.I.F: B46091179
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2015
Pagada -
BASE DE DATOS DE ARANZADI VISION Y LICENCIA ARANZADI VISION
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDITORIAL-ARANZADI-SA
C.I.F: A81962201
Importe: 3.586,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2015
Pagada -
Reparación con sustitución de pieza (disco duro).
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 447,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2015
Pagada -
INTERVENCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO ARCO DETECTOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2015
Pagada -
REVISIÓN, SITUACIÓN, SUMINISTRO Y REPARACIÓN ESTANTERÍAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.177,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2015
Pagada -
DESMONTAJE, MONTAJE Y ADECUACIÓN MÁMPARAS SINDICATOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.153,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2015
Pagada -
ADECUACIÓN SILLAS PARA CURSOS FORMACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 660,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
ADECUACIÓN Y SUMINISTRO FALDONES PARA MESAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2015
Pagada -
REPARACIÓN ARMARIOS VARIAS DEPENDENCIAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2015
Pagada -
ADECUACIÓN BIOMBOS WEB MUNICIPAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 303,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2015
Pagada -
REPARACIONES DE CAJONES, SUMINISTRO DE RUEDAS Y LLAVES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 359,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2015
Pagada -
PACK EL DERECHO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 2.957,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2015
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2015
Pagada -
RETAPIZADO SILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 447,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2015
Pagada -
ARREGLO Y TAPIZADO DE SILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 520,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
ARREGLO Y TAPIZADO DE SILLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 1.035,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 15,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2015
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 45,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
Encuadernación Tomos Decreto Órganos Unipersonales, Alcaldía-Presidencia y Actas Consejo Gerencia Urbanismo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 205,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2015
Pagada -
LIBROS ACTAS PLENO ENERO-DICIEMBRE 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 61,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2015
Pagada -
FIJOS DE ALUMINIO CON VIDRIOS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.028,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2014
Pagada -
Cerramiento despacho Recaudación
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.001,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
Pagada -
SEPARADORES DE VIDRIO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2014
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.936,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2014
Pagada