JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Divertiarte sl | 726,00 | 1,00 |
| Rey-ardid-sl | 297,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: REY-ARDID-SL
C.I.F: B50770791
Importe: 297,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/12/2025
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CONCURSO DE TARJETAS Y POSTALES. ESPECTÁCULO DE MAGIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DIVERTIARTE SL
C.I.F: B44274017
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/02/2026
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ELABORACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN CICLO DE MÚSICA SACRA JUNTA M. UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
REPARACIÓN ANTIPÁNICO Y CERRADURA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERRABLOK-SL
C.I.F: B50509595
Importe: 490,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION COMERCIAL SECTOR FERNANDO EL CATOLICO
C.I.F: G50426808
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
ACTUACIÓN DE BATUCADA EN LA JORNADA DEL JUEGO Y DEL JUGUETE EN FAMILIA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACIÓN BATERIA SAMBARILE
C.I.F: G99409955
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2025
Pagada -
TROFEOS DE TORNEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: MASANMON 2016, S.L.
C.I.F: B99479818
Importe: 695,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
ACTUACIÓN LOCUS AMOENUS EN LOS ACTOS DEL X ANIVERSARIO DE LA CASA DE MELILLA, CELEBRADOS EL 17/X/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC. CORAL LOCUS AMOENUS
C.I.F: G50503697
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.460,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 2.839,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ESPECTACULOS LA LUPA S.L.
C.I.F: B56894702
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 542,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS ILUMINACIÓN ACTIVIDAD BUBBLE MOCHI ZONA JOVEN UNIVERSIDAD DÍAS 5 Y 6 DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ESTER GASCON BERNE
C.I.F: ***464**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
ACTUACIÓN TONY MATUTE 20 JUNIO 2025 EN PLAZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEBASTIAN-CLAYTON SHERMAN-KARL
C.I.F: ****280*
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS Y ALQUILER MATERIAL CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN SALA LUIS GALVE 26 FEBRERO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2025
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL 22 JUNIO 2025 EN PLAZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA
C.I.F: G99466583
Importe: 870,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2025
Pagada -
FIGURA Y GRABADO HOMENAJE A CASA DE MELILLA EN ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER MONGE ARAUS
C.I.F: ***339**
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE 2 TARJETAS REGALO PARA GANADORES CONCURSO FOTO 2025 ZARAGOZA FLORECE JMUNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 3.915,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.CULT. GRUPO ALCOR MUSICA ANTIGUA ESPA\OL
C.I.F: G50182138
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION PE\A EL LEON ARAGONES DE ZARAGOZA
C.I.F: G50161389
Importe: 159,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CELIA-MARIA MIGUEL ESCOLANO
C.I.F: ***616**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2025
Pagada -
REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO DÍA 7 FEBRERO 2025 EN CENTRO MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION NEBULOSA
C.I.F: G99082141
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
SUMINISTRO PLACA DE HOMENAJE CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 54,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2025
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO ACTIVIDADES PLAZA SAN FRANCISCO DEL 20 AL 24 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EDMI GRUPOS ELECTROGENOS, S.L
C.I.F: B75592956
Importe: 438,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
CONCIERTO MARCHAS PROCESIONALES EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EL DÍA 29-03-2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: AGRUPACION MUSICAL PASCUAL MARQUINA
C.I.F: G50625656
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SEDOVIN-SL
C.I.F: B50061019
Importe: 67,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DIFUSIÓN RADIO COPE CICLO MÚSICA DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
RONDA JOTERA PASACALLES PLAZA SAN FRANCISCO 24 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA
C.I.F: G99466583
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2025
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO, MONTAJE Y DESMONTAJE FIESTAS SAN JUAN DISTRITO UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO ACTIVIDAD BUBBLE MOCHI CASA JUVENTUD UNIVERSIDAD 5 Y 6 ABRIL 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2025
Pagada -
PLACA HOMENAJE PREGONERO FIESTAS DISTRITO UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: FRANCISCA DE GREGORIO PIQUERAS
C.I.F: ***476**
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ADRIAN ATIENZA PEREZ
C.I.F: ***842**
Importe: 1.004,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN, AJUSTE Y SUSTITUCIÓN CERRAJERÍA VENTANAS EN CENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL JOSÉ Mª AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: TALLERES-ALEGRE-SC
C.I.F: J50344878
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE TRÍPTICOS Y CARTELES CONCURSO FOTO ZGZ FLORECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 420,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
DIFUSION RADIO EBRO DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN ALUMBRADO EN CENTRO MUNICIPAL ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 853,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2025
Pagada -
PLACA INFORMATIVA DESPACHO JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 28,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
ACTUACIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS 17 ENERO 2025 EN EL CENTRO DE MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PAYASOS-SIN-FRONTERAS
C.I.F: G60343951
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.579,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACIÓN DIVERSAS TEATRO
C.I.F: G99480881
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada