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Nº de Factura:000728-15

Ejercicio:2015

Servicio Gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:206,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 21/10/2015

Estado: Pagada