ADJ.CTL PANIPORTA MONTAÑANA SEPTIEMBRE


Nº de Factura:2914469

Ejercicio:2015

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F.: A28517308

Factura electrónica:No

Importe:3.402,54 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/09/2015

Estado: Pagada