Tablón octubre/Ayuntamiento


Nº de Factura:145601PA01393

Ejercicio:2014

Servicio Gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA

C.I.F.: A50043777

Factura electrónica:No

Importe:2.994,76 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 01/11/2014

Estado: Pagada