GASTOS MANTENIM.RIO EBRO, -SERV.CENTRAL-


Nº de Factura:1354

Ejercicio:2014

Servicio Gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA

C.I.F.: A50006162

Factura electrónica:No

Importe:297,04 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 27/06/2014

Estado: Pagada