VIAJE A SANTANDER 12 Y 13 MARZO JORNADA CONECTIVIDAD AÉREA


Nº de Factura:25F1427Y00000046

Ejercicio:2025

Servicio Gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR

Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.

C.I.F.: A48028179

Factura electrónica:No

Importe:215,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 19/03/2025

Estado: Pagada