CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA SEPTIEMBRE


Nº de Factura:2-006047

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:17.075,01 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/09/2023

Estado: Pagada