CONTRATO CTL CAPUZON AGOSTO


Nº de Factura:2-006020

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:21.183,21 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/08/2023

Estado: Pagada