CONTRATO CTL VOLTERETA AGOSTO


Nº de Factura:2-006017

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:18.979,87 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/08/2023

Estado: Pagada