SERVICIO SACA TIERRA ARENA LAVADA PARA IES MARIA MOLINER, CEIP PEDRO OROS, COLEGIO STA MAGDALENA,


Nº de Factura:000017-23

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: ENVASADOS-ENDEAGA-SL

C.I.F.: B50653609

Factura electrónica:No

Importe:1.101,10 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/01/2023

Estado: Pagada