CONTRATO CTL VOLTERETA FEBRERO


Nº de Factura:2-005837

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:16.277,20 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2023

Estado: Pagada