BILLETES DE TREN + HOTEL NH MADRID ATOCHA (VICTOR SERRANO) 19-20 ENERO FACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL 4ª R.D.1496/2003


Nº de Factura:001D003671

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA

C.I.F.: A50042118

Factura electrónica:No

Importe:376,57 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 13/01/2023

Estado: Pagada