ALQUILER 16 COPIADORAS ENERO


Nº de Factura:FT23010095

Ejercicio:2023

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F.: A50833029

Factura electrónica:No

Importe:1.103,52 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/01/2023

Estado: Pagada