ALQUILER 16 COPIADORAS OCTUBRE


Nº de Factura:FT22100098

Ejercicio:2022

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F.: A50833029

Factura electrónica:No

Importe:1.103,52 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/10/2022

Estado: Pagada