SACA TIERRA ARENA LAVADA COLEGIO JERONIMO BLANCAS


Nº de Factura:000428

Ejercicio:2021

Servicio Gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: ENVASADOS-ENDEAGA-SL

C.I.F.: B50653609

Factura electrónica:No

Importe:231,11 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 31/05/2021

Estado: Pagada